我们公司向园林公司租赁绿植,他们还负责对这些绿植的日常养护,但他们给我们开具的发票是植物养护6%的增值税专用发票。这样是否正确?
我们公司组织全体员工对外捐赠是否也受公司利润总额12%的限制?
我们这个月向受灾地区捐赠了1000箱我们企业自制的矿泉水。请问,这个捐赠我们不需要缴纳增值税吧?
请问我们公司举办主题年会,参加的有自己的员工也有自己公司的客户,那年会产生的酒店餐饮费用我应作为福利费列支还是作为业务招待费?
我们公司这个月在酒店举办了会议,酒店给我们开具了一张场地租赁发票、一张LED租赁发票。这些发票我们能作为会议费用抵扣进项吗?
请问母公司将自有的一块土地转划给全资子公司,母公司没有收到任何的收益是否也要缴纳增值税呢?
我们是房地产公司,我们对到售楼展厅看房的顾客赠送一份礼品,这些礼品在购买是没有取得专用发票,进项也没有抵扣,那么我们赠送时还需要视同销售缴纳增值税吗?